Объем выручки уменьшился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объем выручки по передаче электроэнергии уменьшился на 7%.
Снижение выручки обусловлено результатами пересмотра тарифных решений во исполнение постановления правительства России от 27.12.2011 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
За отчетный период балансовая стоимость основных средств выросла на 162 млн рублей в результате исполнения инвестиционных программ. Снизилась стоимость долгосрочных финансовых вложений на 17 млн рублей вследствие ликвидации дочерней компании.
На 360 млн рублей выросли материальные запасы в значительной степени для реализации ремонтных программ в рамках подготовки к ОЗП 2012-2013.
Дебиторская задолженность увеличилась на 283 млн рублей, что преимущественно связано с ростом разногласий со сбытовыми компаниями и территориальными сетевыми компаниями.
На фоне снижения остатков денежных средств уменьшился долгосрочный кредитный портфель на 405 млн рублей, краткосрочные кредиты – на 72 млн рублей и кредиторская задолженность – на 180 млн рублей.
Финансовый результат по итогам отчетного периода - прибыль, которая составила 419 млн рублей. Рентабельность (отношение валовой прибыли к выручке) составила 13% и понизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,7%. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации) составил 2 435 млн рублей за отчетный период.
«Компании пришлось работать в достаточно сложных условиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в департаменте экономики МРСК Северо-Запада. В первом полугодии 2011 года тарифы на передачу электроэнергии были выше, чем в первые шесть месяцев 2012 года вследствие корректировки постановлением правительства в сторону понижения и переноса сроков индексации тарифов в этом году с 1 января на 1 июля. Другим фактором стало снижение объема передачи из-за перехода части потребителей на «прямые» договора оказания услуг на передачу электроэнергии с ОАО «ФСК ЕЭС».
Прогнозируя снижение выручки при планировании работы компании, МРСК Северо-Запада реализует меры по сдерживанию роста подконтрольных затрат. В частности, программа управления издержками ориентирована на снижение затрат в объеме не менее 3% в год. Кроме того, в МРСК Северо-Запада введена новая редакция положения о порядке проведения регламентированных закупок, которая способствует экономии в ходе закупочной деятельности с целью снижения издержек на 10% по отношении к ценам 2010 года.
|